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咸宁市人社局

来源: 时间:2019-10-08

市人社局2018年部门决算公开情况说明

目录

第一部分  市人社局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、年度主要工作任务及目标

第二部分  2018 年部门决算

一、收支决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收支决算总表

、一般公共预算财政拨款支出决算

、一般公共财政拨款基本支出决算

、政府性基金支出决算表

、财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分 关于“三公”经费及其他重要事项说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2018年度预算绩效执行情况说明

八、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》,将我2018年部门决算公开如下:

第一部分 部门概况

(一)部门职责

1、贯彻实施国家和省人力资源和社会保障的政策法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策及规范性文件草案,并负责发布后组织实施和监督检查。

2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理,促进入力资源合理流动、有效配置,加强区域人才合作。

3、负责全市促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施,牵头拟订高校毕业生就业政策,完善公共就业服务体系,拟订年度就业再就业专项资金使用计划,拟订就业援助制度,推动创业带动就业。负责全市就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作,拟订应对预案并组织实施,保持全市就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。


4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,拟订全市社会保险发展中长期规划和年度计划,统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织实施,拟订全市统一的社会保险关系转续实施办法,逐步实施全市职工基本养老保险市级统筹,会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理与监督制度并监督管理,参与制定全市社会保障基金投资政策,负责拟订中央转移支付社会保险资金和省、市级专项资金及调剂金的分配方案,编制全市社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行,承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。

5、会同有关部门拟订全市军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施,负责军队转业干部教育培训工作,落实中央、省关于企业军队转业干部相关政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

6、负责全市职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度,统筹建立专业技术人员继续教育制度,拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施;负责全市技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理,完善职业资格制度,组织实施劳动预备制度。

7、统筹拟订全市机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施,建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准,监督检查实施情况。

8、会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策,指导全市事业单位人事制度改革工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施,会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。

9、拟订全市有关人员调配政策和特殊人员安置政策,加强事业单位工作人员能力建设,提高工作效能。

10、负责专业技术人员队伍建设。拟订专业技术人员管理政策,健全博士后管理制度,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,会同有关部门组织引进海外高层次急需人才;负责全市专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作,牵头拟订深化职称制度改革的政策、措施,负责全市专业技术资格、职(执)业资格考试工作的监督管理。

11、会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重难点问题,维护农民工合法权益。

12、拟订全市协调劳动关系的法规和政策并组织实施,建立健全劳动关系协调机制。拟订全市劳动人事争议仲裁制度并组织实施,依法处理市管劳动人事争议案件。主管全市劳动保障监察工作,依法对中央、省在成和市属单位实施监察,组织查处重大案件,维护劳动者合法权益。

13、为规模以上企业提供“直通车”服务。

14、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置和编制人员情况

从预算单位构成看,咸宁市人社局部门预算包括:局机关预算、局直属事业单位预算。根据市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的局直属事业单位设置情况,纳入2018年咸宁市人社局部门预算编制范围的单位如下:(一)办公室(信访工作办公室)、(二)政策法规科 、(三)规划财务与基金监督科、(四)就业促进与人力资源市场管理科(市人民政府就业工作领导小组办公室 )、(五)军队转业干部安置科(市人民政府军队转业干部安置工作小组办公室)、(六)职业能力建设科、(七)专业技术人员管理科、(八)专业技术人员职称科、(九)事业单位人事管理科、(十)劳动关系和农民工工作科、(十一)工资福利科、(十二)养老保险科、(十三)医疗保险科(市城镇基本医疗保险制度改革办公室)、(十四)农村社会保险科、(十五)调解仲裁管理科(市劳动人事争议仲裁办公室)、(十六)劳动保障监察科、(十七)人事科(监察室)、(十八)离退休干部科、(十九)人社局后勤服务中心、(二十)市人才服务中心、(二十一)市人事考试院、(二十二)市劳动人事信息和档案管理中心、(二十三)市劳动保障监察局。

第二部分  2018 年部门决算(附后)

第三部分 关于“三公”经费及其他重要事项说明

一、部门决算收支情况总体说明

2018年我收入总计2621.94万元,其中年初结转 296.92万元,本年收入2325.03万元。

2018年我支出总计2621.94万元,其中年末结余结转85.51万元,本年支出2536.43万元。其中:社会保障和就业支出2337.77万元、一般公务服务支出42.67万元、住房保障支出156万元

二、部门决算收支增减变化情况说明

2018年我收入总计2621.94万元2017年决算数2573万元增加48.94万元,增长1.90%,收入增长的主要原因是人员工资正常调资及安排军转干部到我局工作

2018年我支出总计2621.94万元2017年决算数2573万元增加48.94万元,增长1.90%,支出增长的主要原因是人员工资正常调资及安排军转干部到我局工作

三、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费215.74万元(剔除市财政局从项目经费中安排的大楼运行维护费45万元),较2018预算数219.93万元减少4.15万元,下降1.9%。其中:办公费20.83万元、会议费1.57万元水费12.88万元、电费66.26万元、邮电费19.97万元差旅费24.54万元、因公出国(境)费用6.2万元、维修(护)费12.91万元、培训费1.2万元、公务接待费10.77万元、公务用车运行维护费10.48万元等支出。

四、政府采购执行情况说明

2018年政府采购支出总额233.71万元其中:鄂南标准化考场建设支出100万元、医疗保险业务系统开发支出21万、精准扶贫模块开发费用支出26万、各类印刷服务支出23.47万、购买办公设备17.61万、办公耗材类支出23.76万、各项服务类支出21.87万。2018年决算数较2017年决算数增加的主要原因是从2018年开始,市财政局连续三年,每年安排100万元鄂南标准化考场建设资金。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2018“三公经费”总支出17.12万元(剔除市纪委要求整改以前年度公务接待费4.13万元以及市政府临时安排的对外交流访问合作公务活动6.20万元)2017年决算数19.88万元减少2.76万元,下降13.88%。下降的主要原因是2018年严格执行制度,控制不必要的经费开支“三公经费”具体支出说明如下:

1、市政府临时安排因公出国(境)费用6.2万元因公出国(境)团组数1个及人1人;上年因公出国(境)费用0万元,因公出国(境)团组数及人数 0

2、公务用车购置及运行维护费10.48万元本年度没有购置车辆,车辆保有量为3,均为执法用车。2018年决算10.48万元较2017年决算数12.52万元减少2.04万元,同比下降16.29%。下降主要原因是自2016年车辆改革后,我局严格贯彻落实中央关于厉行节约的要求从严控制公务用车使用及运行维护费

3、公务接待费6.64万元(剔除市纪委要求整改以前年度公务接待费4.13万元)2017年支出数7.36万元减少0.72万元,减少9.78%2018年公务接待118批次、公务接待1189人次,人均接待费60元,主要用于接待县市区兄弟单位以及外省单位交流工作来客及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

六、国有资产占用情况说明

截至 2018年12月31日,人社局共有车辆 3辆,其中执法执勤用车3,无单位价值50万元以上的通用设备。

七、2018年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求,财政局组织2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,部门整体绩效共涉及15个指标,其中数量指标包括1、全市新增城镇就业人员数,年初目标45000人,完成值49920人,完成率达110.93%;2、城镇失业人员实现再就业人员数,年初目标6000人,完成值6819人,完成率达113.65%;3、就业困难人员再就业数,年初目标3000人,完成值4400人,完成率达146.67%;4、五项基本社会保险参保,年初目标155万人,完成值311万人,完成率达200.65%;5、征收基金金额,年初目标28亿元,完成值28.1亿元,完成率达100.36%;质量指标为城镇登记失业率,年初目标0.045以内,完成值0.026,完成率达173.08%。社会效益包括推进市五项重点改革任务,推进法治咸宁深入建设,不断加强党的建设,深入开展党风廉政建设,社会治安综合治理和信访问题工作扎实推进,加大人口和计划生育工作力度,开展精准扶贫及新农村建设工作都有显著效果。关于项目绩效方面,人社局涉及绩效项目10个,资金1155万元,占项目支出总额的80.54%,基本都已执行到位,由于大多数项目集中在下半年支出,所以导致执行进度在上半年偏慢,下半年较快,但总体执行情况较好,能顺利完成当年绩效任务。从评价结果看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。从评价情况来看,整体项目中涉及的各处室严格按照2018年度部门整体支出预算内容进行开支,严格执行各项财务管理制度,项目资金按照规定的流程经审批后支付,资金管理到位,资金使用合法合规。

八、扶贫资金安排情况说明

 2018年我局无扶贫资金安排,但从公用经费及不可预见费中列支扶贫支出11万元。

第四部分 名词解释

(一)收入科目。

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目。

1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同,具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6.其他支出:不属于以上类型的支出。

7.“三公”经费:指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表

                                                                                                                                                                               公开01表
部门:咸宁市人力资源和社会保障局(本级)                                                                   金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入12,281.24一、一般公共服务支出3042.67
二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00
三、事业收入30.00三、国防支出320.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入643.79六、科学技术支出350.00

7
七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出372,337.77

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出400.00

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出420.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出48156.00

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00

22
二十二、债务还本支出510.00

23
二十三、债务付息支出520.00

24

53
本年收入合计252,325.03本年支出合计542,536.43
用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00
年初结转和结余27296.92年末结转和结余5685.51

28

57
总计292,621.94总计582,621.94


收入决算表


                                                                                                                                                公开02表
部门:咸宁市人力资源和社会保障局(本级)                                                    金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计2,325.032,281.240.000.000.000.0043.79
201一般公共服务支出39.9231.300.000.000.000.008.62
20110人力资源事务39.9231.300.000.000.000.008.62
2011001  行政运行16.057.430.000.000.000.008.62
2011099  其他人力资源事务支出23.8723.870.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出2,129.112,093.940.000.000.000.0035.17
20801人力资源和社会保障管理事务1,875.391,840.220.000.000.000.0035.17
2080101  行政运行1,346.021,346.020.000.000.000.000.00
2080102  一般行政管理事务93.5758.400.000.000.000.0035.17
2080104  综合业务管理110.00110.000.000.000.000.000.00
2080105  劳动保障监察22.0022.000.000.000.000.000.00
2080106  就业管理事务53.2853.280.000.000.000.000.00
2080107  社会保险业务管理事务1.001.000.000.000.000.000.00
2080108  信息化建设26.0026.000.000.000.000.000.00
2080110  劳动关系和维权5.005.000.000.000.000.000.00
2080111  公共就业服务和职业技能鉴定机构40.0040.000.000.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出178.53178.530.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休132.94132.940.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出116.36116.360.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出16.5816.580.000.000.000.000.00
20807就业补助48.2948.290.000.000.000.000.00
2080701  就业创业服务补贴1.781.780.000.000.000.000.00
2080704  社会保险补贴4.184.180.000.000.000.000.00
2080705  公益性岗位补贴17.2117.210.000.000.000.000.00
2080712  高技能人才培养补助9.009.000.000.000.000.000.00
2080713  求职创业补贴13.0013.000.000.000.000.000.00
2080799  其他就业补助支出3.123.120.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出72.5072.500.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出72.5072.500.000.000.000.000.00
221住房保障支出156.00156.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出156.00156.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金136.12136.120.000.000.000.000.00
2210202  提租补贴19.8819.880.000.000.000.000.00


支出决算表

                                                                                                                                                公开03表
部门:咸宁市人力资源和社会保障局(本级)                       金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计2,536.431,902.01634.420.000.000.00
201一般公共服务支出42.6715.9726.700.000.000.00
20110人力资源事务42.6715.9726.700.000.000.00
2011001  行政运行15.9715.970.000.000.000.00
2011002  一般行政管理事务2.830.002.830.000.000.00
2011099  其他人力资源事务支出23.870.0023.870.000.000.00
208社会保障和就业支出2,337.771,730.05607.720.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务2,085.381,598.44486.940.000.000.00
2080101  行政运行1,454.001,454.000.000.000.000.00
2080102  一般行政管理事务220.070.00220.070.000.000.00
2080104  综合业务管理110.000.00110.000.000.000.00
2080105  劳动保障监察22.000.0022.000.000.000.00
2080106  就业管理事务48.280.0048.280.000.000.00
2080107  社会保险业务管理事务1.000.001.000.000.000.00
2080108  信息化建设26.000.0026.000.000.000.00
2080110  劳动关系和维权5.000.005.000.000.000.00
2080111  公共就业服务和职业技能鉴定机构20.500.0020.500.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出178.53144.4434.090.000.000.00
20805行政事业单位离退休131.61131.610.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出116.36116.360.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出15.2515.250.000.000.000.00
20807就业补助48.290.0048.290.000.000.00
2080701  就业创业服务补贴1.780.001.780.000.000.00
2080704  社会保险补贴4.180.004.180.000.000.00
2080705  公益性岗位补贴17.210.0017.210.000.000.00
2080712  高技能人才培养补助9.000.009.000.000.000.00
2080713  求职创业补贴13.000.0013.000.000.000.00
2080799  其他就业补助支出3.120.003.120.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出72.500.0072.500.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出72.500.0072.500.000.000.00
221住房保障支出156.00156.000.000.000.000.00
22102住房改革支出156.00156.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金136.12136.120.000.000.000.00
2210202  提租补贴19.8819.880.000.000.000.00

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                          公开04表
部门:咸宁市人力资源和社会保障局(本级)                                         金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款12,281.24一、一般公共服务支出3034.0534.050.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出372,317.202,317.200.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出48156.00156.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计242,281.24本年支出合计532,507.252,507.250.00
年初财政拨款结转和结余25296.92年末财政拨款结转和结余5470.9170.910.00
  一般公共预算财政拨款26296.92
55


  政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计292,578.15总计582,578.152,578.150.00


一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                 公开05表
部门:咸宁市人力资源和社会保障局(本级)                                         金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计2,507.251,893.39613.85
201一般公共服务支出34.057.3526.70
20110人力资源事务34.057.3526.70
2011001  行政运行7.357.350.00
2011002  一般行政管理事务2.830.002.83
2011099  其他人力资源事务支出23.870.0023.87
208社会保障和就业支出2,317.201,730.05587.15
20801人力资源和社会保障管理事务2,064.811,598.44466.37
2080101  行政运行1,454.001,454.000.00
2080102  一般行政管理事务199.510.00199.51
2080104  综合业务管理110.000.00110.00
2080105  劳动保障监察22.000.0022.00
2080106  就业管理事务48.280.0048.28
2080107  社会保险业务管理事务1.000.001.00
2080108  信息化建设26.000.0026.00
2080110  劳动关系和维权5.000.005.00
2080111  公共就业服务和职业技能鉴定机构20.500.0020.50
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出178.53144.4434.09
20805行政事业单位离退休131.61131.610.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出116.36116.360.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出15.2515.250.00
20807就业补助48.290.0048.29
2080701  就业创业服务补贴1.780.001.78
2080704  社会保险补贴4.180.004.18
2080705  公益性岗位补贴17.210.0017.21
2080712  高技能人才培养补助9.000.009.00
2080713  求职创业补贴13.000.0013.00
2080799  其他就业补助支出3.120.003.12
20899其他社会保障和就业支出72.500.0072.50
2089901  其他社会保障和就业支出72.500.0072.50
221住房保障支出156.00156.000.00
22102住房改革支出156.00156.000.00
2210201  住房公积金136.12136.120.00
2210202  提租补贴19.8819.880.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                               公开06表
部门:咸宁市人力资源和社会保障局(本级)                 金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出1,455.30302商品和服务支出243.12307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资510.8130201  办公费20.8330701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴182.5330202  印刷费31.9630702  国外债务付息0.00
30103  奖金423.7830203  咨询费0.00310资本性支出17.61
30106  伙食补助费57.5730204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资0.0030205  水费12.8831002  办公设备购置17.61
30108  机关事业单位基本养老保险缴费127.9330206  电费66.2631003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费16.5830207  邮电费19.9731005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费0.0030208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费0.0030211  差旅费24.5431008  物资储备0.00
30113  住房公积金136.1230212  因公出国(境)费用6.2031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费12.9131010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助177.3630215  会议费1.5731012  拆迁补偿0.00
30301  离休费20.0230216  培训费1.2031013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务招待费10.7731019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.00399其他支出0.00
30307  医疗费补助71.3430227  委托业务费0.0039906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费23.5339907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金71.3730229  福利费0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费10.4839999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出14.6330239  其他交通费用0.00





30240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出0.00


人员经费合计1,632.66公用经费合计260.74


财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                               公开07表
部门:咸宁市人力资源和社会保障局(本级)         金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
0.000.000.000.0012.008.0027.456.2010.480.0010.4810.77


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                        公开08表
部门:咸宁市人力资源和社会保障局(本级)金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计